Orden de Compra. Nº1057389-3519-SE23 "PACIENTES TRAUMATOLOGÍA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057389-3519-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra PACIENTES TRAUMATOLOGÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057389-11-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6737
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100
Comuna Victoria
Impuesto 844630,75
Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.874.470-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia1Unidad folio 304 $ 203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia1Unidad folio 300 $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia1Unidad folio 301 $ 1.655.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655.925 $ 1.655.925
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia1Unidad folio 302 $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia1Unidad folio 303 $ 608.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000
42172010
Equipos de trauma de servicios médicos de urgencia1Unidad folio 299 $ 528.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.500 $ 528.500
Total Neto $ 4.445.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 844.631
TOTAL OC $ 5.290.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.