Orden de Compra. Nº1057389-434-SE22 "EXTRAS UCA ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057389-434-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2022
Nombre de la Orden de Compra EXTRAS UCA ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057389-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 738
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100
Comuna Victoria
Impuesto 27439,8
Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor colala
Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA
R.U.T. 77.109.360-4
Sucursal colala
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza36Unidad no definida VIRUTILLA FINA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640
47121812
Raspadores de limpieza24Unidad no definida VIRUTILLA GRUESA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
11151502
Fibras de nilon7Unidad no definida BOLSA PLASTICA 15X20 PAQUETE DE 100UNIDADES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
12141909
Fósforo P20Unidad no definida FOSFOROS CAJA GRANDE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47121802
Removedores3Unidad no definidaDESENGRASANTE   $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
47131603
Esponjas24Unidad no definida ESPONJA VERDE/AMARILLO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 144.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.440
TOTAL OC $ 171.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.