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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057389-434-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXTRAS UCA ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057389-27-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
27439,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
colala |
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Razón Social |
COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA
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R.U.T. |
77.109.360-4 |
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Sucursal |
colala |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121812
| Raspadores de limpieza | 36 | Unidad no definida | | VIRUTILLA FINA |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.640
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$ 71.640
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47121812
| Raspadores de limpieza | 24 | Unidad no definida | | VIRUTILLA GRUESA |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.960
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$ 30.960
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11151502
| Fibras de nilon | 7 | Unidad no definida | | BOLSA PLASTICA 15X20 PAQUETE DE 100UNIDADES |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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12141909
| Fósforo P | 20 | Unidad no definida | | FOSFOROS CAJA GRANDE |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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47121802
| Removedores | 3 | Unidad no definida | DESENGRASANTE | |
$ 1.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.220
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$ 5.220
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47131603
| Esponjas | 24 | Unidad no definida | | ESPONJA VERDE/AMARILLO |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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Total Neto
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$ 144.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.440
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$ 171.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.