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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057389-5178-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos laboratorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057389-61-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
164730 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Dartnell N°1100, Victoria, Novena Región. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1500 | Unidad no definida | | Mariposa sistema al vacío de 21 G X 3/4 . C/ ADAPTADOR LUER.
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$ 423,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 634.500
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$ 634.500
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30201902
| Unidades de laboratorio | 2500 | Unidad no definida | | Tubo al Vacío Plástico TAPA LILA, Edta K2 (LIOFILIZADO), 2 ml, 13 x 75 mm.
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$ 93,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.500
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$ 232.500
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Total Neto
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$ 867.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.730
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$ 1.031.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.