Orden de Compra. Nº1057389-628-AG26 "Artículos de Aseo e Higiene"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057389-628-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo e Higiene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 911
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100
Comuna Victoria
Impuesto 42060,3
Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario2000UnidadDELANTAL DESECHABLE BLANCO DE NYLON   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
27113001
Cepillos de rasgar30UnidadCEPILLO PARA LAVADO DE MAMADERAS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11191702
Otras virutas metálicas100UnidadVIRUTILLA PARA OLLA LANA FINA GRANDE   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11191702
Otras virutas metálicas100UnidadVIRUTILLA METAL GRUESA PARA OLLAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27113001
Cepillos de rasgar10UnidadCEPILLO WC CON BASE   $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadJABON POPEYE 170 GR   $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.270 $ 11.270
12141909
Fósforo P10UnidadFOSFOROS CAJA GRANDE   $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
47131502
Paños de limpieza30UnidadPANO DE ESPONJA ABSORBENTE UNIDAD (SALA CUNA)   $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10UnidadQUITA ESMALTE 110 ML   $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
53131503
Cepillos de dientes50UnidadCEPILLOS DIENTES CERDAS SUAVES   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
53131628
Shampoo6UnidadSHAMPOO RN HIPOALERGENICO 500 ML   $ 4.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
Total Neto $ 221.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.060
TOTAL OC $ 263.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.