Orden de Compra. Nº1057389-788-SE23 "Mantención preventiva de secadora de tubos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057389-788-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva de secadora de tubos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057389-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1357
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100
Comuna Victoria
Impuesto 210868,08
Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gemco General Machinery SA
Razón Social GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.
R.U.T. 76.142.730-k
Sucursal Gemco General Machinery SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182401
Ducha de esterilización1Unidad no definidaMantencion Preventivasecadora de tubos Marca: STEELCO, Modelo: 9914157, Serie: 181141OLG084 Mantencion Preventiva Linea 18, Según Licitación 1057389-10-LQ22. $ 1.109.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.832 $ 1.109.832
Total Neto $ 1.109.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.868
TOTAL OC $ 1.320.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.