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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057389-946-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GASA NO TEJIDA DE POLIESTER ELASTICADA RECUBIERTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057389-40-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
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R.U.T. |
61.602.229-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda Dartnell N°1100 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
24857,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Dartnell N°1100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141503
| Paños de preparación para piel | 30 | Unidad | VENDA NO TEJIDA DE POLIÉSTER BLANCA, ELASTICADA A LO ANCHO, RECUBIERTA POR UNA CARA CON ADHESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÉNICO 10X15 CMX 10 MTS | UR754102 URGODERM 10 CM X 10 MTS F.EMP: CAJA X 1 UNIDAD CINTA ADHESIVA INELASTICA NO ESTERIL, COMPUESTA POR UN SOPORTE SUAVE NO TEJIDO DE FIBRAS DE POLIESTER, UNA MASA ADHESIVA ACRILICA Y UN PAPEL PROTECTOR CON SILICONA EN UN COSTADO FABRICADO POR LABORAT |
$ 4.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.830
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$ 130.830
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Total Neto
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$ 130.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.858
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$ 155.688
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.