Orden de Compra. Nº1057390-156-SE21 "CONVENIO MANTENIMIENTO AMBULANCIA SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Araucanía Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057390-156-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENIMIENTO AMBULANCIA SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057390-25-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 784
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación ILABACA 752
Comuna Angol
Impuesto 422134,02
Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reparación y pintura carrocerías2UnidadCOT 0101486364 BATERIA 12V 100 AH L/M SPRINTERBATERIA 12V 100 AH L/M SPRINTER CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU COT 0101486364 $ 103.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.346 $ 206.346
78180101
Reparación y pintura carrocerías2UnidadCOT 0101486364 BATERIA 12V 100 AMP PERNOBATERIA 12V 100 AMP PERNO CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU COT 0101486364 $ 68.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.912 $ 137.912
78180101
Reparación y pintura carrocerías20UnidadCOT 0101486364 NUEVO AGILIS + NUEVO AGILIS + CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU COT 0101486364 $ 93.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.877.500 $ 1.877.500
Total Neto $ 2.221.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422.134
TOTAL OC $ 2.643.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.