Orden de Compra. Nº1057390-176-SE20 "CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU 2"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucania Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057390-176-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 673333-7-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION
Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 548
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días corridos desde la aceptación de la factura, conforme a lo establecido en las instrucciones de ejecución presupuestaria contenidas en la ley 21.192 de presupuestos del sector público año 2020 en su partida N°16 correspondiente al Ministerio de Sal
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucania Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación ILABACA 752
Comuna Angol
Impuesto 13710,4
Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidadsegún cotización - 202795637 SPRINTER 213 CDI - FURGON vehículo : GY-PR12CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU OT -202795637 $ 72.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.160 $ 72.160
Total Neto $ 72.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.710
TOTAL OC $ 85.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.