Orden de Compra. Nº1057390-296-SE24 "ADQUISICIÓN INSUMOS TIC (UNA LINEA)- SSAN 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057390-296-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS TIC (UNA LINEA)- SSAN 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057390-26-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 076
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 904
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación ILABACA 752
Comuna Angol
Impuesto 176396,57
Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELITECH
Razón Social INTELITECH SPA
R.U.T. 77.408.851-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTELITECH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1Unidad10u PARLANTES MULTIMEDIA/PRECIO UNITARIO $ 9.900 20u PENDRIVE/PRECIO UNITARIO $ 4.000 5u DISCO DURO EXTERNO/PRECIO UNITARIO $60.000 10u CAMARAS WEB/PRECIO UNITARIO $12.990 5u PANTALLAS/PRECIO UNITARIO $99.000Listado insumos 5: PARLANTES MULTIMEDIA, PENDRIVE, DISCO DURO EXTERNO, CAMARAS WEB, PANTALLAS.. . en las cantidades señaladas en anexo 1 $ 928.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.403 $ 928.403
Total Neto $ 928.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.397
TOTAL OC $ 1.104.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.