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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057390-326-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DSSAN DESDE 1057390-31-LE25/MAYO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057390-31-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
ILABACA 752, ANGOL |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
95439,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752, ANGOL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
TRANSVE S A
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R.U.T. |
96.802.280-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSVE S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | CONVENIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DSSAN. | ASCENSOR N°3 ORONA/1.275 KG |
$ 172.792,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.792
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$ 172.792
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | CONVENIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DSSAN. | ASCENSOR N°2 ORONA/1.000 KGT |
$ 156.727,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.727
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$ 156.727
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | CONVENIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DSSAN.
| ASCENSOR N°1 ORONA/1.275 KG |
$ 172.792,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 172.792
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$ 172.792
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Total Neto
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$ 502.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.439
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$ 597.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.