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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057390-363-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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673333-7-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONVENIOS DE MANTENCION Y REPARACION |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucania Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucania Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
ILABACA 752 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
61142 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ILABACA 752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LOS ANGELES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 2 | Unidad no definida | BATERIA 12V 100 AH L/M SPRINTER HP
vehículo GY-PR14
según cotización 0101342872 | CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU
2 Baterias Cot 0101342872 |
$ 98.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.520
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$ 196.520
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 2 | Unidad | BATERIA 12V 100 AMP PERNO
vehículo GY-PR14
según cotización 0101342872 | CONVENIO DE MANTENIMIENTO AMBULANCIAS SAMU
2 Baterias Cot 0101342872
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$ 62.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.280
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$ 125.280
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Total Neto
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$ 321.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.142
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$ 382.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.