Orden de Compra. Nº1057390-453-AG26 " INSUMOS ESCRITORIO DSSAN "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057390-453-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO DSSAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1327
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación ILABACA 752
Comuna Angol
Impuesto 124581,1
Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadPORTA LAPICES  $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.350 $ 34.350
14111509
Artículos de papelería30UnidadPORTA SCOTCH PARA SCOTCH DE 18MM  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.590 $ 34.590
14111509
Artículos de papelería900UnidadSOBRES OFICIO 24X34 CM  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
14111509
Artículos de papelería1000UnidadSOBRES ½ CARTA 15X23CM  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
14111509
Artículos de papelería200UnidadSOBRE SACO TAMAÑO CARTA 23X30  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
14111509
Artículos de papelería50UnidadSACAPUNTAS METÁLICO de uno  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
14111509
Artículos de papelería50UnidadPORTA CLIP  $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
14111509
Artículos de papelería900UnidadCARPETAS CARTULINA PLASTIFICADAS OFICIO SIN ACCOCLIP (EXCLUYENTE) 900 unidades CELESTE 300 unidades AMARILLO 300 unidades GRIS CLARO 300 unidades LOS COLORES SEÑALADOS   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500
14111509
Artículos de papelería60KitLOMO ARCHIVADOR SET 10 U. Gris (20), Verde agua (20) – Celeste (20) LOS COLORES SEÑALADOS   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 655.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.581
TOTAL OC $ 780.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.