Orden de Compra. Nº1057402-100-SE23 "COVID -19 5076 TRASL. PAC. AUTOV. HEMOD./MEMO 16-23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-100-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COVID -19 5076 TRASL. PAC. AUTOV. HEMOD./MEMO 16-23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-354-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Ona Ltda
Razón Social AMPUERO Y BARRIA LTDA
R.U.T. 76.959.330-6
Sucursal Transportes Ona Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1UnidadTRASLADO DE PACIENTE DURANTE EL MES DE ENERO 2023, ORDEN DE COMPRA DESDE 1057402-354-LE22TRASLADO DE PACIENTE DURANTE EL MES DE ENERO 2023, ORDEN DE COMPRA DESDE 1057402-354-LE22 $ 364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
Total Neto $ 364.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 364.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.