Orden de Compra. Nº1057402-10093-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES DICMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-10093-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES DICMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19643
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 33613,28
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
Granos de Legumbres5kilogramo500-0770-1 POROTOS SECOS TORTOLA ESCOGIDOS DE TEMPORADA,ENVASE DE 1 KILO VALOR NETO   $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
50171831
Salsas para cocinar72Unidad500-0840-1 SALSA DE TOMATES MARCA DOÑA CLARA PRESENTACION 200 GRS VALOR NETO   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.136
50193104
Bases de sopa10kilogramo500-0230-1 SOPA CREMA ESPÁRRAGOS MARCA MACROFOOD. VALOR POR KILO   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
50171551
Sal de cocina o de mesa30kilogramo500-0810-1 SAL DE MESA PACIFICO EN ENVASE DE 1 KILO  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50171707
Vinagres12Unidad500-0950-1 VINAGRE DE MANZANA x 500 CC.  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta50kilogramo500-0630 MERMELADA CIRUELA. SIN PEPAS. EN BOLSA NO TRANSPARENTE. x 1 KILO  $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.900 $ 71.900
50193104
Bases de sopa5kilogramo500-0250-1 SOPA CREMA VERDURAS MARCA MACROFFOD VALOR POR KILO   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875
50201710
Té de hierbas5Caja500-0450-1 HIERBAS SURTIDAS x 20 BOLSITAS  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075
50221201
Cereales precocidos y listos para comer25kilogramo500-0850-1 SEMOLA EN PAQUETES DE 1 KILO. MARCA MACROFOOD.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50193104
Bases de sopa1kilogramo500-0140-1 CALDO CONCENTRADO DE CARNE. MACROFOOD. PRESENTACIÓN DE KILO.  $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
50193104
Bases de sopa1kilogramo500-0141-1 CALDO CONCENTRADO DE POLLO. MACROFOOD. ENVASE DE KILO.  $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
Total Neto $ 176.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.613
TOTAL OC $ 210.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.