|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-10375-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) PEDIDO ASEO NOVIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-100-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
78109 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JM DISTRIBUIDORA |
|
Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
|
|
R.U.T. |
15.580.807-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JM DISTRIBUIDORA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131618
| Mopas húmedas | 50 | Unidad | 540-0710 REPUESTO DE MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16 OZ | REPUESTO MOPA HUMEDA 16oz MARCA STRONGER |
$ 3.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.500
|
$ 179.500
|
47131810
| Productos para lavar platos | 40 | Bidón | 540-0530 LAVALOZAS X 5 LITROS (INDICAR MARCA OFERTADA)
| LAVALOZAS MARCA OSO, BIDON 5 LITROS
|
$ 5.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 231.600
|
$ 231.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.109
|
|
$ 489.209
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.