Orden de Compra. Nº1057402-10587-CC23 "5074-ARRIENDO DE IMPRESORAS COMPRAS COORDINADAS AGOSTO 2023 - AMPLIACIÓN DE OC"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-10587-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074-ARRIENDO DE IMPRESORAS COMPRAS COORDINADAS AGOSTO 2023 - AMPLIACIÓN DE OC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20056
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 210,9498845
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACT S.A.
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101713
Contadores de copias13540HojaCOSTO VARIABLE POR COPIAS DE COLORCOSTO VARIABLE POR COPIAS DE COLOR US$ 0,03 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 406,20 US$ 418,12
44101713
Contadores de copias94685HojaCOSTO VARIABLE POR COPIAS DE BLANCO Y NEGROCOSTO VARIABLE POR COPIAS DE BLANCO Y NEGRO US$ 0,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 946,85 US$ 692,15
Total Neto US$ 1.110,26
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 210,95
TOTAL OC US$ 1.321,21


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.