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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-10587-CC23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5074-ARRIENDO DE IMPRESORAS COMPRAS COORDINADAS AGOSTO 2023 - AMPLIACIÓN DE OC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-23-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
210,9498845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACT S.A. |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
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R.U.T. |
96.609.940-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ACT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101713
| Contadores de copias | 13540 | Hoja | COSTO VARIABLE POR COPIAS DE COLOR | COSTO VARIABLE POR COPIAS DE COLOR |
US$ 0,03
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 406,20
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US$ 418,12
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44101713
| Contadores de copias | 94685 | Hoja | COSTO VARIABLE POR COPIAS DE BLANCO Y NEGRO | COSTO VARIABLE POR COPIAS DE BLANCO Y NEGRO |
US$ 0,01
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 946,85
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US$ 692,15
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Total Neto
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US$ 1.110,26
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 210,95
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US$ 1.321,21
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.