Orden de Compra. Nº
1057402-10626-SE19
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MIS/ ESCRITORIO FORMULARIOS DICIEMBRE 2019 [PPI]
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-10626-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/ ESCRITORIO FORMULARIOS DICIEMBRE 2019 [PPI]
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5079-29-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21330
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
52630
Dirección de Envío de la Factura
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
I. D. Hermanos Ltda.
Razón Social
Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada
R.U.T.
76.456.499-5
Sucursal
I. D. Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
20
Talonario
560-0120 FORMULARIO AUGE/CONSTANCIA INFORM. PCTE. GES
Papel químico, tamaño 17 x 25, membrete, original y copia. Según Anexo 9
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
14111805
Talones o talonarios
20
Talonario
560-0220 FORMULARIO IPD/ INFORME PRECESO DIAGNOSTICO AUGE
Papel químico, tamaño carta, membrete, original y copia. Según Anexo 11
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
14111805
Talones o talonarios
20
Talonario
560-0030 HOJA TRASLADO MUESTRAS ANATOMIA PATOLOGICA
Papel químico, tamaño oficio, membrete, tamaño original y copia. segun Añexo 13
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
14111805
Talones o talonarios
100
Talonario
560-0290 RECETARIOS BLANCOS
Papel bond 75 grs. folio, membrete,tamaño 11 x 16,5. Segun Anexo 20
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
Total Neto
$ 277.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.630
TOTAL OC
$ 329.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.