Orden de Compra. Nº1057402-10629-SE19 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES ENERO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-10629-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES ENERO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21031
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67432,33
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas5Caja500-0450-1 HIERBAS SURTIDAS x 20 BOLSITAS  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075
50171707
Vinagres24Unidad500-0950-1 VINAGRE DE MANZANA x 500 CC.  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.552
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta150kilogramo500-0630 MERMELADA CIRUELA. SIN PEPAS. EN BOLSA NO TRANSPARENTE. x 1 KILO. MARCA MACROFOOD  $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.700 $ 215.700
50193104
Bases de sopa1kilogramo500-0140-1 CALDO CONCENTRADO DE CARNE. MACROFOOD. PRESENTACION DE KILO.  $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575
50193104
Bases de sopa5kilogramo500-0250-1 SOPA CREMA VERDURAS MARCA MACROFFOD VALOR POR KILO   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875 $ 7.875
50171551
Sal de cocina o de mesa30kilogramo500-0810-1 SAL DE MESA PACIFICO EN ENVASE DE 1 KILO  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50193104
Bases de sopa10kilogramo500-0230-1 SOPA CREMA ESPÁRRAGOS MARCA MACROFOOD.   $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
50192301
Postres preparados10kilogramo500-0361-1 FLAN CON AZUCAR, LECHE DESCREMADA, ENVASE DE 1 KILO. SABORES CARAMELO, CHOCOLATE, VAINILLA, FRUTILLA, FRAMBUESA, COCO, CHIRIMOYA. MARCA MACRO.   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
50221001
Granos de Legumbres5kilogramo500-0770-1 POROTOS SECOS TORTOLA. ESCOGIDOS DE TEMPORADA. ENVASE DE 1 KILO.  $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
50221201
Cereales precocidos y listos para comer40kilogramo500-0850-1 SEMOLA EN PAQUETES DE 1 KILO. MARCA MACROFOOD.   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1000Sachet500-0100-1 AZUCAR EN SACHET 5 GRS. CAJA x 1000 UDS.  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 354.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.432
TOTAL OC $ 422.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.