Orden de Compra. Nº
1057402-10634-SE19
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES ENERO/F. Y VERDURAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-10634-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS PACIENTES ENERO/F. Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-62-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21165
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
268280
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA FRUTERA Y AGRICOLA LAGO BLANCO LIMIT
R.U.T.
79.797.690-3
Sucursal
DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
510-0580-1 REPOLLO BLANCO
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
50101538
Verduras frescas
335
kilogramo
510-0640-1 ZAPALLO CAMOTE
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.900
$ 180.900
50101634
Fruta fresca
250
kilogramo
510-0460-1 PERAS DE AGUA
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.500
$ 232.500
50101634
Fruta fresca
400
kilogramo
510-0300-1 MANZANA FUJI
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 372.000
$ 372.000
50101538
Verduras frescas
35
kilogramo
510-0340-1 PIMIENTO MORRON ROJO
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.600
$ 47.600
50101538
Verduras frescas
350
kilogramo
510-0010-1 ACELGA FRESCA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.500
$ 332.500
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
510-0480-1 PIMIENTO MORRON VERDE
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50101538
Verduras frescas
90
kilogramo
510-0450-1 PEPINO ENSALADA
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
50101538
Verduras frescas
160
kilogramo
3510-0070-1 BETARRAGA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.800
$ 108.800
Total Neto
$ 1.412.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 268.280
TOTAL OC
$ 1.680.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.