Orden de Compra. Nº
1057402-10679-SE19
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MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO/F. Y VERDU
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-10679-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO/F. Y VERDU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057402-62-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21144
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
173888
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA FRUTERA Y AGRICOLA LAGO BLANCO LIMIT
R.U.T.
79.797.690-3
Sucursal
DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
510-0070 BETARRAGA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
50101538
Verduras frescas
500
kilogramo
510-0300 MANZANA FUJI
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 465.000
$ 465.000
50101538
Verduras frescas
15
kilogramo
510-0340 PIMIENTO MORRON ROJO
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
50101538
Verduras frescas
15
kilogramo
510-0480 PIMIENTO MORRON VERDE FRESCO
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
50101538
Verduras frescas
10
kilogramo
510-0010 ACELGA FRESCA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
510-0450 PEPINO ENSALADA
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
50101538
Verduras frescas
20
kilogramo
510-0580 REPOLLO BLANCO
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
50101538
Verduras frescas
25
kilogramo
ZAPALLO CAMOTE FRESCO
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50101634
Fruta fresca
350
kilogramo
510-0460 PERAS DE AGUA FRESCA
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.500
$ 325.500
Total Neto
$ 915.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.888
TOTAL OC
$ 1.089.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.