Orden de Compra. Nº1057402-10702-SE22 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. DIC."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-10702-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. DIC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20706
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58704,3
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina4000Unidad520-0370 CARTULINA DOBLE CARTA BLANCA (180 GRS)  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000
26111702
Pilas alcalinas50Unidad520-1600 PILAS LITIO CR 2032  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.020 $ 28.020
44122011
Carpetas para archivos100Unidad520-0300 CARPETA CARTULINA CORRIENTE COLOR T. OFICIO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 308.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.704
TOTAL OC $ 367.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.