|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-10765-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO T.O./LAMINA NEOPRENO (PROT) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-293-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
42750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUR SPA |
|
Razón Social |
SUR SPA
|
|
R.U.T. |
77.372.975-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUR SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111305
| Espuma del neopreno | 25 | Unidad | (345-9532) LÁMINA DE NEOPRENO 45 X 61 CM X 1.6 MM, PEDAZO DE TELA ENGOMADA PARA REALIZAR FÉRULAS: TÍPICO EN CONFECCIÓN DE BOLSOS DE PROTECCIÓN DE NOTEBOOK. | LÁMINA DE NEOPRENO 45 X 61 CM X 1.6 MM, PEDAZO DE TELA ENGOMADA PARA REALIZARFÉRULAS: TÍPICO EN CONFECCIÓN DE BOLSOS DE PROTECCIÓN DE NOTEBOOK. |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.000
|
$ 225.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.750
|
|
$ 267.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.