Orden de Compra. Nº1057402-11001-SE24 "(5076) SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-11001-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-316-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20484
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 23240208,6027274
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Chile S.A.
Razón Social SODEXO CHILE SPA
R.U.T. 94.623.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sodexho Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering12096UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 (COMEDOR)SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 (COMEDOR) $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.905.600 $ 88.900.518
90101603
Servicios de catering4280UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 (RETIRO)SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 (RETIRO) $ 7.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.418.240 $ 33.416.370
Total Neto $ 122.316.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.240.209
TOTAL OC $ 145.557.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.