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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-11152-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO ENERO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-25-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
94905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FIES LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL FIES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.186.710-5 |
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Sucursal |
FIES LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111215
| Película flexible de cloruro de polivinilo | 20 | Unidad | 520-1330 FILM ENVOLVER 45 CMS x 1400 MTS. | |
$ 21.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.000
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$ 430.000
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31211901
| Paños para herramientas | 30 | Unidad | 540-0770 TRAPERO DOBLE CON OJAL | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Bidón | 540-0640 DETERGENTE DESENGRASANTE TIPO BRIO. FLASH MULTIUSO. BIDON 5 LTS. MARCA DIVERSEY | |
$ 4.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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Total Neto
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$ 499.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.905
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$ 594.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.