Orden de Compra. Nº1057402-11332-SE19 "MIS/ ESCRITORIO HOJAS CLINICAS ENERO 2020 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-11332-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/ ESCRITORIO HOJAS CLINICAS ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-32-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3017
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1026000
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Razón Social PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
R.U.T. 13.326.345-4
Sucursal PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103205
Hojas o fichas de control500Unidad560-0230 HOJA UCI PEDIATRICAHojas Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados, papel bond de 80 Gramos, en paquetes de 1000 Hojas. SEGÚN ANEXO N°8 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
44103205
Hojas o fichas de control15000Unidad560-0210 HOJA DE ENFERMERIA SERVICIOS CLINICOS Hojas Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados, papel bond de 80 Gramos, en Paquetes de 900 Hojas. SEGUN ANEXO N°6 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000
44103205
Hojas o fichas de control2500Unidad 560-0160 HOJA ENFERMERIA UCI ADULTO Hojas triples Oficio, cuatro colores por Ambos lados, papel bond de 80 Gramos, en Paquete de 1000 hojas mensuales. SEGUN ANEXO 9 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
44103205
Hojas o fichas de control1000Unidad560-0170 HOJA MATRONERIAHoja Doble Oficio, cuatro colores por Ambos lados, Papel bond de 80 gramos, en paquetes de 600 hojas, SEGUN ANEXO 10 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
44103205
Hojas o fichas de control800Unidad560-0195 HOJA UPC NEONATALOGÍA Hoja Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados , papel bond de 80 gramos, en Paquete de 300 Hojas. SEGUN ANEXO N°12 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
44103205
Hojas o fichas de control1000Unidad560-0140 HOJA ENFERMERIA PEDIATRICAHojas Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados, papel bond de 80 Gramos. En paquetes de 1000 hojas. SEGÚN ANEXO N° 7 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 5.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.000
TOTAL OC $ 6.426.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.