Orden de Compra. Nº
1057402-11332-SE19
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MIS/ ESCRITORIO HOJAS CLINICAS ENERO 2020
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057402-11332-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MIS/ ESCRITORIO HOJAS CLINICAS ENERO 2020
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5079-32-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3017
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
1026000
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Razón Social
PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
R.U.T.
13.326.345-4
Sucursal
PATRICIA ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103205
Hojas o fichas de control
500
Unidad
560-0230 HOJA UCI PEDIATRICA
Hojas Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados, papel bond de 80 Gramos, en paquetes de 1000 Hojas. SEGÚN ANEXO N°8
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
44103205
Hojas o fichas de control
15000
Unidad
560-0210 HOJA DE ENFERMERIA SERVICIOS CLINICOS
Hojas Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados, papel bond de 80 Gramos, en Paquetes de 900 Hojas. SEGUN ANEXO N°6
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750.000
$ 3.750.000
44103205
Hojas o fichas de control
2500
Unidad
560-0160 HOJA ENFERMERIA UCI ADULTO
Hojas triples Oficio, cuatro colores por Ambos lados, papel bond de 80 Gramos, en Paquete de 1000 hojas mensuales. SEGUN ANEXO 9
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 825.000
$ 825.000
44103205
Hojas o fichas de control
1000
Unidad
560-0170 HOJA MATRONERIA
Hoja Doble Oficio, cuatro colores por Ambos lados, Papel bond de 80 gramos, en paquetes de 600 hojas, SEGUN ANEXO 10
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
44103205
Hojas o fichas de control
800
Unidad
560-0195 HOJA UPC NEONATALOGÍA
Hoja Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados , papel bond de 80 gramos, en Paquete de 300 Hojas. SEGUN ANEXO N°12
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
44103205
Hojas o fichas de control
1000
Unidad
560-0140 HOJA ENFERMERIA PEDIATRICA
Hojas Doble Oficio, cuatro colores por ambos lados, papel bond de 80 Gramos. En paquetes de 1000 hojas. SEGÚN ANEXO N° 7
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
Total Neto
$ 5.400.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.026.000
TOTAL OC
$ 6.426.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.