Orden de Compra. Nº1057402-11432-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-11432-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES DICIEMBRE/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21919
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 37578,2
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas24Tarro500-0160-1 CHAMPIÑONES LAMINADOS EN CONSERVA FORMATO 24X400GR MARCA GHOSH VALOR NETO UNITARIO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
50171830
Salsas para pringar o condimentos o para untar o m6kilogramo510-0055-1 BASE PARA HAMBURGUESA FORMATO BOLSA DE 1 KILO MARCA: MACROFOOD VALOR NETO UNITARIO   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta40kilogramo500-0461-3 JALEAS DE SABORES: FRAMBUESA O FRUTILLA - NARANJA - MANZANA - PIÑA. FORMATO DE BOLSA DE 1 KILO MARCA MACROFOOD VALOR NETO UNITARIO   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
50193104
Bases de sopa1kilogramo500-0141-1 CALDO CONC DE POLLO FORMATO BOLSA DE 1 KILO MARCA MACROFOOD VALOR NETO UNITARIO   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
Total Neto $ 197.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.578
TOTAL OC $ 235.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.