Orden de Compra. Nº1057402-1172-SE24 "MIS/ALIENTOS PACIENTES FEBRERO/CARNEOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1172-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIENTOS PACIENTES FEBRERO/CARNEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-208-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2053
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 37886
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3Paquete510-0226-1 JAMÓN PLANCHADO DE PAVO AL VACÍO. MARCA SOPRAVAL. EN DISPLAY DE 200 GRS.   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas196Unidad510-0185-1 PRODUCTO VEGANO CROQUETA DE SOYA. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL 100 GRS. MARCA LA CRIANZA.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400
50131801
Queso natural4kilogramo510-0570-1 QUESO LAMINADO LIGHT. 500 GRS. VALOR POR KILO. MARCA COLUN.  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50131801
Queso natural12Unidad510-0560-1 QUESILLO CON SAL 160 GRS. MARCA COLUN. VIDA UTIIL 45 DÍAS COMO MÍNIMO.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 199.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.886
TOTAL OC $ 237.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.