|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-11937-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) PEDIDO ASEO ENERO 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-227-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
420660 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Bolt Chile Ltda |
|
Razón Social |
SEBASTIAN PRADO Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.085.387-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Bolt Chile Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142531
| Contenedores, carros o accesorios para el desecho | 600 | Unidad | 550-0150 CONTENEDORES PARA DESECHAR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 4,5 - 5 LITROS. COLOR AMARILLO (RESIDUOS CORTOPUNZANTES)
| Contenedor cortopunzante de plástico de alta resistencia con tapa transparente y sistema de cierre capacidad 5 lts. color amarillo
|
$ 3.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.214.000
|
$ 2.214.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.214.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 420.660
|
|
$ 2.634.660
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.