Orden de Compra. Nº1057402-1205-SE26 "(MIS)INFORMATICA/INSUMOS VARIOS/FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1205-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra (MIS)INFORMATICA/INSUMOS VARIOS/FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-167-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 354217
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALCA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta15Unidad530-0220 CARTRIDGE ORIGINAL 954 CYAN   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.500 $ 298.500
44103105
Cartuchos de tinta15Unidad530-0300 CARTRIDGE ORIGINAL 954 YELLOW  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.500 $ 298.500
44103105
Cartuchos de tinta15Unidad530-0400 CARTRIDGE ORIGINAL 954 MAGENTA  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.500 $ 298.500
44103105
Cartuchos de tinta30Unidad no definida530-0330 CARTRIDGE ORIGINAL 954 NEGRO  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000
44103103
Tóner2Unidad no definida530-1178 TONER ORIGINAL 414A MAGENTA  $ 95.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.800 $ 191.800
Total Neto $ 1.864.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 354.217
TOTAL OC $ 2.218.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.