Orden de Compra. Nº1057402-124-SE19 "MIS/PEDIDO FORMULARIOS ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-124-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO FORMULARIOS ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.125 del 28 de diciembre del 2018 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6838,1
Dirección de Envío de la Factura Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas2Unidad520-0922. ETIQUETA BAJADA DE SUERO.ETIQUETA BLANCA IMPRESA EN NEGRO, SEGUN MUESTRA. MEDIDA 50X20MM. 4499 ETIQUETAS POR ROLLO $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.298 $ 6.298
55121607
Calcomanías13Rollo520-0921. ETIQUETA DE SUERO.ETIQUETA BLANCA IMPRESA EN NEGRO, SEGUN MUESTRA. MEDIDA 70X80MM. 692 ETIQUETAS X ROLLO. $ 2.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.692 $ 29.692
Total Neto $ 35.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.838
TOTAL OC $ 42.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.