Orden de Compra. Nº1057402-12537-SE24 "BCO.SANGRE/ENERO-SOLIC-35793(INS) "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-12537-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2025
Nombre de la Orden de Compra BCO.SANGRE/ENERO-SOLIC-35793(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-288-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 205200
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos para depuración del agua6Unidad no definida241-1446 Panel 3 Cél, Escrutinio Screen-Cyte Di' 0,8% (CD.PROV 213653) SCREEN-CYTE DIA 0.8% 213653 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
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Reactivos para depuración del agua1Unidad no definida241-1447 Panel ldentif. 12 Cél. Di' Data-CytePlus Di' 0,8% ( CD.PROV 213627) DATA-CYTE PLUS DIA 0.8% $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
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Reactivos para depuración del agua1Unidad no definida241-1448 Panel ldentif. de 11 cel. Papaina, ldentisera Diana P ( CD.PROV 210211) IDENTISERA DIANA P $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
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Reactivos para depuración del agua5Unidad no definida244-0647 Células Para Det. Grupo Inverso Serigrup Diana Al/B (CD.PROV 213659( SERIGRUP DIANA A1/B $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
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Reactivos para depuración del agua1Unidad no definida241-0050 Control de Calidad Extended IV Control (CD.PROV 213286) EXTENDED IV CONTROL $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.200
TOTAL OC $ 1.285.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.