Orden de Compra. Nº1057402-12872-SE23 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 204/CARNEOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-12872-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 204/CARNEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-215-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24836
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1355714,6
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas250kilogramo510-0540 POSTA ROSADA ENTERA DE VACUNO TIPO V CONGELADA, ENVASADA AL VACIO, VALOR POR KG , ORIGEN BRASIL, URUGUAY, PARAGUAY, MARCA MARFRIG, CONCEPCION   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
50121537
Pescado congelado100kilogramo510-0600 SALMON FILETEADO, DESCAMADO, SIN PIEL, CONGELADO. VALOR POR KG   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20kilogramo510-0120 CHORIZOS A GRANEL ENVASADOS AL VACIO DE 40 GRS. POR UNIDAD, MARCA SUPER CERDO, VALOR POR KG   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas72kilogramo510-0080 PAVO MOLIDO CONGELADO, MARCA SOPRAVAL, VALOR POR KILO   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.600 $ 381.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas42kilogramo510-0442 PECHUGA DESHUESADA DE PAVO, MARCA SOPRAVAL, VALOR POR KILO   $ 10.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.340 $ 452.340
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas150kilogramo510-0510 POLLO GANSO DE VACUNO TIPO V CONGELADO, ENVASADO AL VACIO, VALOR POR KILO, ORIGEN BRASIL, URUGUAY, PARAGUAY.   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.000 $ 1.095.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas336kilogramo510-0530 POSTA MOLIDA TIPO V CONGELADA DE VACUNO AL 5 % DE GRASA, TESTEADA.,VALOR POR KILO, MARCA MARFRIG   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.400 $ 2.150.400
Total Neto $ 7.135.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.355.715
TOTAL OC $ 8.491.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.