Orden de Compra. Nº1057402-13110-SE23 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 2024/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-13110-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 2024/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 11050,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193104
Bases de sopa2kilogramo500-0141 CALDO CONC DE POLLO FORMATO BOLSA DE 1 KILO MARCA MACROFOOD VALOR NETO UNITARIO   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
50193104
Bases de sopa2kilogramo500-0140 CALDO CONC DE CARNE FORMATO BOLSA DE 1 KILO MARCA MACROFOOD VALOR NETO UNITARIO   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
50171901
Conservas48Unidad500-0160 CHAMPIÑONES LAMINADOS EN CONSERVA FORMATO 24X400GR MARCA GHOSH VALOR NETO UNITARIO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
Total Neto $ 58.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.050
TOTAL OC $ 69.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.