Orden de Compra. Nº1057402-13112-SE23 "MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 2024/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-13112-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS FUNCIONARIOS ENERO 2024/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24826
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 119997,92
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA.
Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 86.527.400-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa40kilogramo500-0810 SAL DE MESA LOBOS x 1 KILO   $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.080 $ 21.080
50131701
Leche o productos de mantequilla80Unidad500-0600 MANTEQUILLA MARKENBUTTER x 250 GRS. CON SAL.  $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 200kilogramo500-0090-1 AZÚCAR BLANCA GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO.  $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
50171901
Conservas48Unidad500-0765 PIMIENTO MORRÓN GRANJAS DE LA SIERRA x 390 GRAMOS.   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.128 $ 64.128
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa160kilogramo500-0040 ARROZ GRANJAS DE LA SIERRA   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.560 $ 154.560
Total Neto $ 631.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.998
TOTAL OC $ 751.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.