Orden de Compra. Nº1057402-13467-SE25 "(MIS) PEDIDO ASEO MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-13467-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-100-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4163
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80411,8
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas80Unidad540-0770 TRAPEROS DOBLE CON ALGODON, CON OJAL, RANGO ENTRE 45-60 X 50-60 CMS. APP. (INDICAR MARCA OFERTADA) TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL DE 50X50CMS VIRUTEX EMPAQUE DE X48 UNIDADES $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.400 $ 96.400
47131608
Cepillos para aseos6Unidad540-0340 HISOPO DE BAÑO ESCOBILLA WC CIRCULAR BLANCA CON BASE VIRUTEX $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
12141901
Cloro Cl300Botella540-0170 CLORO PARA ASEO AL 5% (INDICAR MARCA OFERTADA) CLORO CONCENTRADO IMPEKE FORTE 1 LITRO $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
47131603
Esponjas300Unidad540-0290 ESPONJA MULTIUSO PARA LAVAR LOZA CON LAMINA ABRASIVA (AMARILLO - VERDE), (INDICAR MARCA OFERTADA) ESPONJA LISA MULTIUSO VERDE-AMARILLO VIRUTEX $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 423.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.412
TOTAL OC $ 503.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.