Orden de Compra. Nº1057402-1362-SE19 "CARDIO/FEBRERO/CANULA (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1362-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2019
Nombre de la Orden de Compra CARDIO/FEBRERO/CANULA (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-77-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2832
Usuario SIGFE Luis Sotomayor Alvear
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
Comuna Punta Arenas
Impuesto 113145
Dirección de Envío de la Factura Será retirado por flete del Hospital Clinico de Magallanes en, Santiago, Región Metropolitana de, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile SpA
Razón Social MEDTRONIC CHILE SPA
R.U.T. 76.309.869-9
Sucursal Medtronic Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cánulas quirúrgicas de perfusión10Unidad223-4040 10012 CÁNULA AGUJA DE RAÍZ AORTICA SIMPLE PARA PLEGIA 9 FR223-4040 CÁNULA AGUJA DE RAÍZ AORTICA SIMPLE PARA PLEGIA 9 FR $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
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Cánulas quirúrgicas de perfusión2Unidad223-4046-1 91429 CANULA VENOSA PARA VACIO CON TRES ETAPAS O TRIPLE CANASTILLO 29/29/29223-4046-1 CÁNULA VENOSA PARA VACÍO CON TRES ETAPAS O TRIPLE CANASTILLO 29/29/29 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
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Cánulas quirúrgicas de perfusión2Unidad223-1002-1 EL 240 RESERVORIO DE KIT DE AUTO-TRANSFUSION SANGUÍNEA PARA EQUIPO AUTO-LOG TIPO CELL SABER223-1002-1 RESERVORIO DE KIT DE AUTO-TRANSFUSION SANGUÍNEA PARA EQUIPO AUTO-LOG TIPO CELL SABER $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
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Cánulas quirúrgicas de perfusión5Unidad223-4062 10001 ADAPTADOR DE PLEGIA RECTA DE 12 CMS CON CONECTOR LUER MACHO EN UNA SALIDA Y EN LA OTRA CONECTOR 1/4 223-4062 ADAPTADOR DE PLEGIA RECTA DE 12 CMS CON CONECTOR LUER MACHO EN UNA SALIDA Y EN LA OTRA CONECTOR 1/4 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
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Cánulas quirúrgicas de perfusión10Unidad223-5010-1 12112 ASPIRADOR FLEXIBLE 20 FR. CON PUNTA PARA ASPIRACIÓN ATRAUMATICA Y CONECTOR 14 PARA CARDIOTOMIA.223-5010-1 ASPIRADOR FLEXIBLE 20 FR. CON PUNTA PARA ASPIRACIÓN ATRAUMATICA Y CONECTOR 1/4 PARA CARDIOTOMIA $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 595.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.145
TOTAL OC $ 708.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.