Orden de Compra. Nº1057402-1411-SE22 "MIS/PEDIDO ASEO MARZO/VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1411-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ASEO MARZO/VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-32-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 141056
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO
Razón Social francisco javier villegas barrientos
R.U.T. 15.580.807-1
Sucursal FRANCISCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10Unidad540-0649 MOPA AMARILLA  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
47121701
Bolsas de basura100Unidad540-0027 BOLSA DE BASURA ROJA 110 x 120  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47121701
Bolsas de basura100Unidad540-0784-1 BOLSA DE BASURA AMARILLA 110 x 120. RESISTENCIA = O > 30 KILOS   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100Par540-0801 GUANTE LÁTEX MULTIUSO DOMÉSTICO. TALLA M  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
31201611
Adhesivos de láminas30Unidad520-1400 PAPEL FILM PARA PALETIZAR   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700
47131618
Mopas húmedas120Unidad540-0710 REPUESTO MOPA ALGODÓN 16 OZ 450 GRS. STRONGER  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800
Total Neto $ 742.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.056
TOTAL OC $ 883.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.