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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-1430-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MIS/PEDIDO ASEO MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-6-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
110770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL |
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Razón Social |
COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.095.840-9 |
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Sucursal |
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131706
| Cerillas | 10 | Caja | 540-0330 FÓSFOROS GRANDES 10 CMS. MARCA ATACAMA | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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47131811
| Productos de lavandería | 800 | Unidad | 540-0240 DETERGENTE ROPA 400 GRS. | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 40 | Unidad | 540-0333 GUANTE AMARILLO MULTIUSO CON PALMA LATEX (TOMADOR DE OLLA) | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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11121801
| Cáñamo | 50 | Unidad | 570-0130 CÁÑAMO BLANCO ALGODÓN PITA 200 GRS. | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 583.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.770
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$ 693.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.