Orden de Compra. Nº1057402-1434-SE26 "C. AVANZADAS/FEB/ESPUMA-APOSITO (INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1434-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra C. AVANZADAS/FEB/ESPUMA-APOSITO (INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-197-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 148105
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALUDCENTER
Razón Social SALUDCENTER SPA
R.U.T. 77.163.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALUDCENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311507
Esponjas de vendaje150Unidad no definida209-0837 APOSITO DE ESPUMA CON SILICONA AG SACRO ADHESICO DE 17.5 X 17.5 CM APOSITOS DE ESPUMA CON SILICONA SACRO ADHESICO DE 17,5X17,5 CM $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
42311507
Esponjas de vendaje50Unidad no definida225-0151-5 ESPUMA HIDROFILICA BILAMINAL 10X10 CMS. NO ADHESIV APOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10X10CM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 779.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.105
TOTAL OC $ 927.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.