Orden de Compra. Nº1057402-14759-SE25 "(MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-14759-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (MIS)ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-350-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4964
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26373,9
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad520-1520 PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
44122001
Archivadores de fichas30Unidad520-0100 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO  $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.530 $ 58.530
44111801
Rotuladores100Unidad520-1740 PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0340 CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIPS TAMAÑO OFICIO (COLOR AZUL Y CELESTE)  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
44121506
Sobres estándar100Unidad520-1960 SOBRE OFICIO BLANCO 25*36CM APP  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 138.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.374
TOTAL OC $ 165.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.