Orden de Compra. Nº1057402-1549-SE20 "MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS MARZO/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1549-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS MARZO/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-165-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4053 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N° 34 y Ley N° 21.192 del 19122019 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2020, ambas del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56618,1
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas30Botella500-0480 JUGO DE LIMON 500 CC. MARCA MONTANER.   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
50171901
Conservas48Tarro500-0930 TOMATE NATURAL EN CONSERVA 820 GRS. MARCA CENTAURO  $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
50171901
Conservas12Tarro500-0765 PIMENTON MORRON ROJO. MARCA DEYCO.   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50201709
Café instantáneo96Tarro500-0130 CAFE INSTANTANEO 170 GRS. MARCA CRUZEIRO.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos10kilogramo500-0330 FIDEOS SPAGUETTI 5 KILOS. MARCA CAROZZI  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos15kilogramo500-0320 FIDEOS QUIFAROS 5 KILOS. MARCA CAROZZI.  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.865 $ 17.865
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos10kilogramo500-0340 FIDEOS TALLARINES 5 KGS. MARCA CAROZZI.  $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
50171551
Sal de cocina o de mesa15kilogramo500-0810 SAL DE MESA. MARCA TRAVERSO.  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425
Total Neto $ 297.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.618
TOTAL OC $ 354.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.