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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-1603-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTERILIZACION/FEBRERO 2026/INDICADOR INTERNO(INS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-183-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
161880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 6000 | Unidad no definida | 224-6942-2 INTEGRADOR QUIMICO P/VAPOR CLASE 5 1234B | CONTROL QUÍMICO COMPLY INTEGRADOR PARA VAPOR CLASE 5 (1243B);MARCA: 3M ;FORMATO DE VENTA: SOBRE X 100 UNIDADES |
$ 142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 852.000
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$ 852.000
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Total Neto
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$ 852.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.880
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$ 1.013.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.