|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057402-162-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)ESCRITORIO/PLUMONES/P. ENERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-350-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
23123 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Redoffice XII |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.307.990-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Redoffice XII |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121502
| Rotuladores de base disolvente | 100 | Unidad no definida | 520-1740 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL, NEGRO | |
$ 369,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.900
|
$ 36.900
|
60121501
| Rotuladores de base acuosa | 200 | Unidad no definida | 520-1760 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA, COLOR AZUL, NEGRO. | |
$ 424,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.800
|
$ 84.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 121.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.123
|
|
$ 144.823
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.