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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-1779-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30.000 KMS VEHÍCULO ASISTENCIAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057402-218-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
85739,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIVEMOTOR S.A. |
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Razón Social |
DIVEMOTOR S A
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R.U.T. |
79.725.950-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIVEMOTOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | MANTENIMIENTO 30.000 KMS VEHÍCULO CHEVROLET SUV CAPTIVA; CONSIDERAR: REEMPLAZO ACEITE DE MOTOR 5W30, FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO Y REVISION DE FRENOS, CAMBIO CON SUMINISTRO DE PASTILLAS DE FRENOS, APLICACIÓN DE AIRLIFE, CHEQUEO GENERAL SEGUN PAUTA. | |
$ 451.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 451.260
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$ 451.260
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Total Neto
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$ 451.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.739
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$ 536.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.