Orden de Compra. Nº1057402-1867-SE20 "MIS/TEXTILES/PEDIDO MARZO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1867-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MIS/TEXTILES/PEDIDO MARZO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-180-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4756
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación AV. LOS FLAMENCOS 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 395969,5
Dirección de Envío de la Factura AV. LOS FLAMENCOS 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VESTCLIN
Razón Social VESTUARIOS INDUSTRIALES S. A.
R.U.T. 76.449.260-9
Sucursal VESTCLIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital430Unidad570-0410 SABANA ADULTO BLANCA ALGODON 180 -144 HILOS SABANA BLANCA 180 -144 HILOS 60 % ALGODON Y 40 % POLIESTER, 260 CM DE LARGO POR 160 CM DE ANCHO C/DOBLADILLO 0.8 CM EN TODO SU CONTORNO, COLOR BLANCO. $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.631.850 $ 1.631.850
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca700Unidad570-0325 COMPRESA CREA CRUDA OPACA 45X45COMPRESA 45 X 45 CM., COLOR CRUDO SIMPLE, CREA. $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.200 $ 452.200
Total Neto $ 2.084.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.970
TOTAL OC $ 2.480.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.