Orden de Compra. Nº1057402-1876-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES MARZO/CARNEOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1876-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES MARZO/CARNEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-215-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12415
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2859329
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural12Unidad510-0560-1 QUESILLO CON SAL 160 GRS. MARCA COLUN.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
73131601
Servicios de elaboración de productos de carne o d200Unidad510-0185-1 PRODUCTO VEGANO CROQUETA DE SOYA. PRESENTACIÓN 90 GRS. LA CRIANZA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
50131801
Queso natural4kilogramo510-0570-1 QUESO LAMINADO LIGHT. 500 GRS, VALOR POR KG, MARCA COLUN   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50111510
Carne de ave o carne fresca1033kilogramo510-0080-1 PAVO MOLIDO CONGELADO. MARCA SOPRAVAL  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.474.900 $ 5.474.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10kilogramo510-0120-1 CHORIZO A GRANEL ENVASADOS AL VACÍO. 40 GRS. MARCA SUPER CERDO.  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
50111511
Carne de ave o carne congelada583kilogramo510-0540-1 POSTA ROSADA ENTERA DE VACUNO TIPO V. CONGELADA. ENVASADA AL VACÍO.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.081.000 $ 4.081.000
50111511
Carne de ave o carne congelada250kilogramo510-0510-1 POLLO GANSO DE VACUNO, TIPO V. CONGELADO. ENVASADO AL VACÍO.   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.000 $ 1.825.000
50111512
Carne o carne de ave en conserva220kilogramo510-0530-1 POSTA MOLIDA TIPO V CONGELADA DE VACUNO AL 5% DE GRASA. TESTEADA. MARCA MARFRIG  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.000 $ 1.408.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar166kilogramo510-0600-1 SALMÓN FILETEADO, DESCAMADO, SIN PIEL, CONGELADO.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992.000 $ 1.992.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas6Paquete510-0226-1 JAMON PLANCHADO DE PAVO AL VACÍO. MARCA SOPRAVAL. DISPLAY 200 GRS.   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
Total Neto $ 15.049.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.859.329
TOTAL OC $ 17.908.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.