Orden de Compra. Nº1057402-195-SE23 "MIS/ALIMENTOS PACIENTES ENERO 2023/ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-195-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ALIMENTOS PACIENTES ENERO 2023/ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-244-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 72406,91
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA.
Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 86.527.400-9
Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171707
Vinagres14Unidad500-0950-1 VINAGRE DE MANZANA DON JUAN x 500 CC.   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.418 $ 19.418
50171551
Sal de cocina o de mesa15kilogramo500-0810-1 SAL DE MESA LOBOS x 1 KILO.   $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.905 $ 7.905
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa120kilogramo500-0040-1 ARROZ GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.920 $ 115.920
50171901
Conservas24Unidad500-0070-1 ATÚN LOMITO EN AGUA CONTRAMAESTRE x 170 GRS.   $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.224 $ 25.224
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales100kilogramo500-0090-1 AZÚCAR BLANCA GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO.   $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
50171901
Conservas24Unidad500-0380-1 FRUTILLAS EN CONSERVA GRANJAS DE LA SIERRA x 420 GRS. .   $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.984 $ 27.984
50181905
Galletas dulces o pastelitos24Unidad500-0410-1 GALLETA DULCE COSTA LIMÓN x 140 GRS.   $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.624 $ 12.624
50221001
Granos de Legumbres10kilogramo500-0430-1 GARBANZOS GRANJAS DE LA SIERRA x 1 KILO.   $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480
50171901
Conservas24Unidad500-0531-1 JUREL AL NATURAL CONTRAMAESTRE x 425 GRS.   $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.208 $ 29.208
50131701
Leche o productos de mantequilla1kilogramo500-0590-1 MANJAR COLUN x 1 KILO  $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
50171550
Especias o extractos5Paquete500-0811-1 MOSTAZA DON JUAN x 900 GRS.   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
Total Neto $ 381.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.407
TOTAL OC $ 453.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.