Orden de Compra. Nº1057402-2114-SE23 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2114-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4693
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32799,7
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMPLAS
Razón Social COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.117.488-6
Sucursal GOMPLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel40Caja520-0530 CLIPS MEDIANOS METALICOS APP 50 MM, CAJA X 50 UNIDADES  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880
44121708
Marcadores100Unidad520-0680 DESTACADORES DE DIFERENTES COLORES (AMARILLO O VERDE)  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
44121701
Lápiz pasta400Unidad520-1110 LAPIZ PASTA AZUL  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
44121701
Lápiz pasta300Unidad520-1130 LAPIZ PASTA ROJO  $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
44101716
Perforadoras5Unidad520-1560 PERFORADOR MEDIANO DESDE 30 HOJAS  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
Total Neto $ 172.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.800
TOTAL OC $ 205.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.