Orden de Compra. Nº1057402-2119-SE23 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2119-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8620
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48134,22
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras20Unidad520-0580 CORCHETERA MEDIANA DESDE 30 HOJAS  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
44121802
Líquido corrector50Unidad520-0630 CORRECTOR LIQUIDO, FRASCO 20 ML UNIDAD  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad520-1170 LIBRO ACTA 100 HOJAS  $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.030
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad520-1220 LIBRO ASISTENCIA 100 HOJAS  $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
26111702
Pilas alcalinas20Unidad520-0150 PILAS ALCALINAS BATERIA 9 V  $ 2.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560
26111702
Pilas alcalinas50Unidad520-1570 PILAS ALCALINAS DE LARGA DURACION AA  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
26111702
Pilas alcalinas30Unidad520-1580 PILAS ALCALINAS DE LARGA DURACION AAA  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
60121502
Rotuladores de base disolvente40Unidad520-1740 PLUMONES PERMANENTES AZUL, NEGRO O ROJO  $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
60121501
Rotuladores de base acuosa60Unidad520-1760 PLUMONES PIZARRA AZUL, NEGRO O ROJO  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
44122011
Carpetas para archivos30Unidad520-0340 CARPETAS PLASTIFICADA CON ACCO CLIPS TAMAÑO OFICIO  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
14111525
Papel multiuso6Resma520-1471 PAPEL SPECTRA COLOR AMARILLO PASTEL, TAMAÑO OFICIO, RESMA 500 HOJAS  $ 8.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.498 $ 48.498
Total Neto $ 253.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.134
TOTAL OC $ 301.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.