Orden de Compra. Nº1057402-2133-SE23 "MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-2133-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MIS/ESCRITORIO/INSUMOS VARIOS/P. MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-41-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Los Flamencos 01364 Región Magallanes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67006,16
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador2Resma520-0410 OPALINA BLANCA OFICIO, RESMA X 100 HOJAS  $ 6.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad520-1870 CINTA ADHESIVA SCOTCH GRANDE, ANCHO 17 MM, DIAMETRO INTERIOR ROLLO 7,5 CM  $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330
44122104
Clips para papel30Caja520-0520 CLIPS CHICOS 33 MM CAJA X 50 UNIDADES  $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad520-1230 LIBRO CORRESPONDENCIA CHICO 100 HOJAS  $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
44122011
Carpetas para archivos45Unidad520-0350 CARPETAS TIPO FAST TAPA PLASTICA TRANSPARENTE OFICIO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
14111610
Cartulina300Pliego520-0390 CARTULINA CELESTE APP 53X75 CMS  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
14111610
Cartulina300Pliego520-0400 CARTULINA ROSADA APP 53X75 CMS  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
44122001
Archivadores de fichas25Unidad520-0110 ARCHIVADOR BLANCO (CUBIERTA PLASTICO DURO) LOMO ANGOSTO, TAMAÑO OFICIO (1,5")  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad520-1880 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH CHICO, ANCHO 17 MM, DIAMETRO INTERIOR ROLLO 2,6 CM  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad520-0450 CINTA ADHESIVA TIPO SCOTCH DOBLE CONTACTO, ANCHO 2 CM, DIAMETRO INTERIOR ROLLO 7,5 CM  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
44121505
Sobres especiales100Unidad520-1930 SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122001
Archivadores de fichas3Unidad520-0120 ARCHIVADOR BLANCO (CUBIERTA PLASTICO DURO) LOMO ANCHO, TAMAÑO OFICIO  $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.994 $ 8.994
44102001
Lámina para plastificar200Unidad520-1040 LAMINA DE PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44122011
Carpetas para archivos50Unidad520-0250 CARPETA ANOTADOR-DE VINIL DOBLE OFICIO CON TAPA CON APRETADOR  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 352.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.006
TOTAL OC $ 419.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.